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2023年度威县人民检察院收支预算 单位预算收支总表
时间:2023-02-24  作者:  新闻来源:  【字号: | |


249022威县人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

收入

支出

预算数

预算数


栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

1156.00

一、一般公共服务支出


2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出

1156.00

5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出


9

九、其他收入


九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出


11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出


21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31



三十一、人行专用科目


32

本年收入合计

1156.00

本年支出合计

1156.00

33

上年结转结余


年终结转结余


34

收入总计

1156.00

支出总计

1156.00


单位预算收入总表

249022威县人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目 编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

1156.00

1156.00

1156.00








2

204

公共安全支出

1156.00

1156.00

1156.00








3

20404

检察

1156.00

1156.00

1156.00








4

2040401

行政运行

905.00

905.00

905.00








5

2040402

一般行政管理事务

73.00

73.00

73.00








6

2040410

检察监督

87.00

87.00

87.00








7

2040499

其他检察支出

91.00

91.00

91.00









单位预算支出总表

249022威县人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目 编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

1156.00

905.00

251.00




2

204

公共安全支出

1156.00

905.00

251.00




3

20404

检察

1156.00

905.00

251.00




4

2040401

行政运行

905.00

905.00





5

2040402

一般行政管理事务

73.00


73.00




6

2040410

检察监督

87.00


87.00




7

2040499

其他检察支出

91.00


91.00





单位预算财政拨款收支总表

249022威县人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

收入

支出

金额

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政 拨款

国有资本经营预算财政拨款


栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

1156.00

一、一般公共服务支出





2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出

1156.00

1156.00



5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出





9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出





11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出





21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31



三十一、人行专用科目





32

本年收入合计

1156.00

本年支出合计

1156.00

1156.00



33

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





34

一、一般公共预算拨款







35

二、政府性基金预算拨款







36

三、国有资本经营预算拨款







37

收入总计

1156.00

支出总计

1156.00

1156.00




单位预算一般公共预算财政拨款支出表

249022威县人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

1


合计

1156.00

905.00

251.00

2

204

公共安全支出

1156.00

905.00

251.00

3

20404

检察

1156.00

905.00

251.00

4

2040401

行政运行

905.00

905.00


5

2040402

一般行政管理事务

73.00


73.00

6

2040410

检察监督

87.00


87.00

7

2040499

其他检察支出

91.00


91.00


单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

249022威县人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


栏次

1

2

3

4

5

1


合计

905.00

741.00

164.00

2

301

工资福利支出

690.04

690.04


3

30101

基本工资

224.86

224.86


4

30102

津贴补贴

142.91

142.91


5

30103

奖金

96.25

96.25


6

30107

绩效工资

2.28

2.28


7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.72

50.72


8

30110

职工基本医疗保险缴费

23.04

23.04


9

30112

其他社会保障缴费

2.03

2.03


10

30113

住房公积金

55.21

55.21


11

30199

其他工资福利支出

92.74

92.74


12

302

商品和服务支出

164.00


164.00

13

30201

办公费

31.80


31.80

14

30202

印刷费

2.00


2.00

15

30206

电费

11.00


11.00

16

30207

邮电费

8.20


8.20

17

30208

取暖费

12.43


12.43

18

30213

维修()

10.00


10.00

19

30226

劳务费

30.00


30.00

20

30227

委托业务费

20.00


20.00

21

30228

工会经费

9.20


9.20

22

30231

公务用车运行维护费

0.30


0.30

23

30239

其他交通费用

29.08


29.08

24

303

对个人和家庭的补助

50.96

50.96


25

30302

退休费

26.17

26.17


26

30305

生活补助

7.56

7.56


27

30399

其他对个人和家庭的补助

17.23

17.23



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

249022威县人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5







注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

249022威县人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算财政拨款三公经费支出表

249022威县人民检察院

预算年度:2023

单位:万元

序号

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金 预算拨款

国有资本经营 预算财政拨款


栏次

1

2

3

4

5

1

合计

0.30

0.30



2

三公经费小计

0.30

0.30



3

一、因公出国(境)费





4

其中:教学科研人员因公出国(境)费





5

其他因公出国(境)费





6

二、公务用车购置及运维费

0.30

0.30



7

其中:公务用车购置费





8

公务用车运行维护费

0.30

0.30



9

三、公务接待费





威县人民检察院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将威县人民检察院2023年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。

(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)依法受理核准追诉案件,审查是否上报。

(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十)受理向本院的控告申诉。

(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。

(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三)负责本院检务督察工作。

(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五)完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

威县人民检察院

行政

副处(县)级

财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定,目前我单位预算编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1156万元,其中:一般公共预算收入1156万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映威县人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1156万元,其中基本支出905万元,包括人员经费741万元和日常公用经费164万元;项目支出251万元,主要为财政金融合力支持企业发展专项资金、农林业保险保费补贴专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1156万元,较2022年预算增加40.61万元,其中基本支出增加182.79万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少142.18万元,主要为减少财政金融合力支持企业发展专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年,我单位运行经费共计安排164万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2023年,我单位财政拨款三公经费预算安排0.3万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0.3万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费0.3万元);公务接待费0万元。与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息


1、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-办案业务费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容:计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置,信息网络安全建设等等经费的支出。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

各项检察综合业务管理工作完成率

各项检察综合业务管理工作完成率

≥95%

转移支付资金文件

数量指标

各项检务保障工作完成率

各项检务保障工作完成率

≥100%

转移支付资金文件

时效指标

工作按时完成率

工作按时完成率

及时

转移支付资金文件

成本指标

经费使用率(%)

经费使用率(%)

≥95%

转移支付资金文件

效益指标

经济效益指标

信访投诉办结率

信访投诉办结率

≥90%

转移支付资金文件

社会效益指标

网络生态环境

网络生态环境

≥95%

转移支付资金文件

生态效益指标

生态影响

生态影响

≥98%

转移支付资金文件

可持续影响指标

维护社会稳定

维护社会稳定

≥95%

转移支付资金文件

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥100%

转移支付资金文件


2、提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容:计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置,信息网络安全建设等等经费的支出。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

各项检察综合业务管理工作完成率

各项检察综合业务管理工作完成率

≥95%

转移支付资金文件

数量指标

各项检务保障工作完成率

各项检务保障工作完成率

≥100%

转移支付资金文件

时效指标

工作按时完成率

工作按时完成率

及时

转移支付资金文件

成本指标

经费使用率(%)

经费使用率(%)

≥95%

转移支付资金文件

效益指标

经济效益指标

信访投诉办结率

信访投诉办结率

≥90%

转移支付资金文件

社会效益指标

网络生态环境

网络生态环境

≥95%

转移支付资金文件

生态效益指标

生态影响

生态影响

≥98%

转移支付资金文件

可持续影响指标

维护社会稳定

维护社会稳定

≥95%

转移支付资金文件

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥100%

转移支付资金文件


3、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容:计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置,信息网络安全建设等等经费的支出。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

各项检察综合业务管理工作完成率

各项检察综合业务管理工作完成率

≥95%

转移支付资金文件

数量指标

各项检务保障工作完成率

各项检务保障工作完成率

≥100%

转移支付资金文件

时效指标

工作按时完成率

工作按时完成率

及时

转移支付资金文件

成本指标

经费使用率(%)

经费使用率(%)

≥95%

转移支付资金文件

效益指标

经济效益指标

信访投诉办结率

信访投诉办结率

≥90%

转移支付资金文件

社会效益指标

网络生态环境

网络生态环境

≥95%

转移支付资金文件

生态效益指标

生态影响

生态影响

≥98%

转移支付资金文件

可持续影响指标

维护社会稳定

维护社会稳定

≥95%

转移支付资金文件

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥100%

转移支付资金文件


4、提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容:计划将中央地方补助的检察资金用于弥补办公办案、设备购置,信息网络安全建设等等经费的支出。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

各项检察综合业务管理工作完成率

各项检察综合业务管理工作完成率

≥95%

转移支付资金文件

数量指标

各项检务保障工作完成率

各项检务保障工作完成率

≥100%

转移支付资金文件

时效指标

工作按时完成率

工作按时完成率

及时

转移支付资金文件

成本指标

经费使用率(%)

经费使用率(%)

≥95%

转移支付资金文件

效益指标

经济效益指标

信访投诉办结率

信访投诉办结率

≥90%

转移支付资金文件

社会效益指标

网络生态环境

网络生态环境

≥95%

转移支付资金文件

生态效益指标

生态影响

生态影响

≥98%

转移支付资金文件

可持续影响指标

维护社会稳定

维护社会稳定

≥95%

转移支付资金文件

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥100%

转移支付资金文件


5、综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容:完成机关正常办公办案业务支出。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

综合事务完成率

综合事务完成率

≥100%

年度工作计划

质量指标

做好综合事务管理工作

做好综合事务管理工作

≥100%

年度工作计划

时效指标

办公用品采购及时率

办公用品采购及时率

及时

年度工作计划

成本指标

成本控制

成本控制

≥100百分比

国家救助工作文件

效益指标

经济效益指标

办公经费、专用材料费

办公经费、专用材料费

预算范围内

年度工作计划

社会效益指标

保障正常办公

保障正常办公

保障正常办公

年度工作计划

生态效益指标

生态影响

生态影响

减少生态影响

年度工作计划

可持续影响指标

办公基础设施、设备正常运行

办公基础设施、设备正常运行

≥100%

年度工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

满意率

≥100%

年度工作计划


六、政府采购预算情况

2023年,威县人民检察院安排政府采购预算28.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

249022威县人民检察院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量 单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2023年 预留中 小微企 业份额

项目名称

预算 资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位 资金

财政拨 款结转

非财政 拨款结 转结余








28.00

28.00








威县人民检察院小计







28.00

28.00








提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费

28.00

其他办公设备

A02029900

万元

47

0.50

23.50

23.50








提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金-业务装备费

28.00

其他家具

A05019900

万元

15

0.30

4.50

4.50








注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

威县人民检察院上年末固定资产金额为2371.02万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

249022威县人民检察院

截止时间:2022-12-31

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额


2371.02

1、房屋(平方米)

5824

618.49

  其中:办公用房(平方米)

2645

150.31

2、车辆(台、辆)

10

176.77

3、单价在20万元以上的设备

14

677.00

4、其他固定资产


898.76

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。


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